召開研討會
陜西省內部審計師協會召開“內部審計護航陜西經濟社會高質量發展”研討會。系統闡述內部審計護航高質量發展的“六大支柱”。在主旨演講環節,與會專家圍繞推進審計工作高質量發展這一主題展開深入交流,就高質量做好內部審計工作傳授了方法經驗。專家學者聚焦審計是黨和國家監督體系的重要組成部分的定位,強調了審計機關對協會的領導和指導責任,總結了協會在政治引領、理念傳播、實踐推動、智力支撐等方面發揮的橋梁紐帶作用。相關單位在會上交流了強化內部審計監督、護航經濟社會高質量發展的經驗做法。
出臺制度規定
海南省瓊海市委審計委員會辦公室、瓊海市審計局出臺《瓊海市內部審計業務操作指引(試行)》,由總則、審計計劃、審前準備、現場實施等8方面內容構成,覆蓋內部審計全流程各關鍵環節。重點突出三個方面內容:一是突出內部審計工作的紀律與職責,明確內審機構人員、審計組成員的職業道德要求和履職責任。二是突出內部審計工作的程序規范性,明確審計計劃管理、實施方案編制、現場實施取證、審計報告撰寫、審計整改落實、審計檔案歸檔等環節的工作流程及要求。三是突出重點事項的解讀,明確審計取證、重大事項處理、現場組織管理、底稿編制、問題整改銷號等環節的責任認定、把握標準及處理方式。此外,還根據內部審計標準化工作需求,制定了審計通知書、審計實施方案等內審文書參考模板,便于內審人員直接參照使用,有效提升文書編制的質量和效率。
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